1. 政府辦2022年部門預算公開說明

        索引號
        所屬主題
        財政
        發布機構
        政府辦
        發布日期
        2022-05-20
        文號
        廢止日期

        按照《預算法》和《地方預決算公開操作規程》,現將2022年部門預算公開如下:

        一、部門職責

        1.負責處理縣政府的日常政務和事務;協助縣政府領導組織起草或審核以縣政府、縣政府辦公室名義發布的公文和部分會議材料;準備縣政府會議,協助縣政府領導組織實施會議決定事項。

        2.對部門、鄉鎮請示事項提出擬辦意見,報縣政府領導審批。對部門之間、鄉鎮之間有關工作進行協調,及時向縣委、縣政府領導報告重要信息和重大情況,協助縣政府領導處理重大突發事件。

        3.督促檢查黨中央、國務院重大方針政策和省、市、縣各項決策部署、目標任務貫徹落實情況,以及上級領導和縣政府領導重要批示的貫徹執行情況,組織辦理人大代表議案、建議和意見及政協委員提案,做好轉辦催辦、反饋工作,及時向縣政府領導報告。

        4.負責指導全縣政務信息工作,收集整理并及時準確向縣政府領導傳遞重大情況和政務信息。負責向省、市報送有關信息。

        5.負責縣政府重大活動和縣政府領導公務活動的組織安排;開展調查研究,反映情況,提出建議,為政府制定方針政策發揮參謀助手作用。

        6.負責深化“放管服”改革推進政府職能轉變,領導辦公室日常工作,負責推進縣行政審批制度改革和“一窗辦、一網辦、簡化辦、馬上辦“改革職能和本部門及所屬單位行政權力事項、公共服務事項、便民服務事項的辦理工作。深化參謀助手作用。

        7.負責縣委外事工作委員會辦公室與縣政府外事辦公室日常工作。

        8.承辦縣委、縣政府和縣政府領導交辦的其他事項。

        二、機構設置

        (一)內設及歸口管理機構

        政府辦內設機構5個(均為股級),分別為綜合股、秘書股、機要室、督查股、政務服務股。

        (二)參照公務員法管理的事業單位

        縣志辦為下屬參照公務員法管理事業單位。

        (三)其他事業單位

        政府辦下屬1個非參照公務員法管理事業單位。

        1. 公益一類1個,包括縣政府決策咨詢服務中心。

        2.公益二類0個。

        (四)派駐機構

        三、部門收支總體情況

        按照預算管理有關規定,2022年部門收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況。

        (一)收入預算

        2022年預算收入327.336萬元,其中:當年財政撥款收入327.336萬元,比2021年預算減少0萬元當年的財政撥款包括:一般公共預算收入327.336萬元,政府性基金預算收入0萬元,上年結轉收入0萬元,其他收入0萬元。

        (二)支出預算

        2022年支出預算327.336萬元,其中:當年財政撥款預算327.336萬元,比2021年預算減少0萬元包括:

        1.一般公共服務支出245.445萬元。

        2.社會保障和就業支出54.207萬元。

        3.住房保障支出27.684萬元。

        四、一般公共預算情況

        2022年一般公共預算支出327.336萬元,具體安排情況如下:

        (一)基本支出

        2022年基本支出327.336萬元,比2021年預算減少0萬元。

        (二)項目支出

        2022年一般公共預算撥款項目支出預算0萬元,比2021年預算增加0萬元,增長0%。

        1.保障運轉經費個,主要是:業務費、全縣政務專網運行和管理費用、政府法律顧問費

        2.其他項目0個。

        五、部門“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

        (一)因公出國(境)費用0萬元,比2021年預算減少0萬元,下降0%。

        (二)公務接待費0萬元,比2021年預算減少0萬元,下降0%。

        (三)公務用車購置及運行維護費6萬元(其中:公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費6萬元),比2021年預算增加0萬元

        (四)培訓費0萬元,比2021年預算增加0萬元,增加0%(五)會議費18萬元,比2021年預算減少2萬元,下降10%。

        (六)機關運行費82.596萬元,比2021年預算減少25.25萬元,下降0.3%,減少的主要原因是:壓縮維修費等支出

        六、其他重要事項情況說明

        (一)政府性基金預算支出情況

        2022年預算,無政府性基金預算支出,相關表格為空表。

        (二)非稅收入情況

        2022年本部門共有0單位涉及非稅收入,2022年計劃征收0萬元。

        (三)政府采購情況

        2022年機關及所屬預算單位政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

        (四)國有資產占用情況

        上年末固定資產金額為538.85萬元。其中:辦公用房4410平方米,價值182.12萬元。部門及所屬預算單位共有公務用車0輛,價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2022年擬采購固定資產約0萬元。

        七、預算績效管理情況

        (一)部門績效評價進展情況

        2022年度本單位未有需要開展績效評價的項目。

        (二)2022年部門預算項目支出績效目標情況

        2022年部門預算納入績效目標管理的二級項目0個,涉及財政支出0萬元,其中:一般公共預算項目0個,涉及財政支出0萬元;政府性基金項目0個,涉及財政支出0萬元。2022年本部門及所屬0個預算單位納入部門(單位)預算整體支出績效目標管理。

        八、名詞解釋

        財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

        經濟分類:按支出的經濟性質和具體用途所作的一種分類。

        一般公共服務支出:指用于保障單位正常運轉、履行職能所發生的支出。

        社會保障和就業支出:指用于社會保障和就業方面的支出。

        醫療衛生與計劃生育支出:指用于醫療衛生與計劃生育方面的支出。

        節能環保支出:指用于節能環保方面的支出。

        住房保障支出:按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

        轉移性支出:反映政府的轉移性支出。

        工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

        商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映)。

        對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

        基本支出:反映單位為保障機構正常運轉和完成日常工作任務發生的支出,包括人員支出和公用支出。

        項目支出:反映單位為完成特定的工作任務,在基本支出之外發生的支出。

        獎金:反映機關工作人員年終一次性獎金。

        績效工資:反映事業單位工作人員的績效工資。

        維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(不含車船等交通工具)修理和維護費用,網絡信息系統運行與維護費用,以及按規定提取的修購基金。

        會議費:反映單位在會議期間按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等支出。

        培訓費:反映因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。

        因公出國(境)費:反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

        公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        公務用車:指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執勤執法用車。

        公務用車購置費:反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。

        公務用車運行維護費:反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

        其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。

        機關運行經費:為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

        附件:2022年部門預算公開表.xls



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