1. 靜寧縣財政局2022年部門預算公開說明

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        按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》,現將2022年部門預算公開如下:

        一、部門職責

        靜寧縣財政局是縣政府直屬的職能部門。主要職責是:貫徹執行國家財政政策,擬定全縣財政發展規劃,承擔全縣財政收支管理職責,負責政府非稅收支管理、國有資產管理、企業財務管理、全縣會計管理和政府債務管理,承辦縣委縣政府和市財政局交辦的其他事項。

        二、機構設置

        (一)內設及歸口管理機構

        財政局內設機構有辦公室、預算行財(稅政)股、國庫股(國庫集中支付中心)、經濟建設股、社會保障股、綜合會計股、國資金融股、農業農村股、監督績評股、鄉財政管理股10個職能股室。下設靜寧縣城關鎮財政所等24個鄉鎮財政所。財政系統核定編制總數152人,其中行政19人,參公編制11人,機關工勤3人,事業119人。現有在職人數127人,其中:行政人員22人,參公人員8人,事業人員97人,離退休人員15人。

        (二)參照公務員法管理的事業單位

        靜寧縣財政綜合服務中心是參照公務員法管理的事業單位。

        (三)其他事業單位

        靜寧縣財政局下屬5個非參照公務員管理的事業單位。包括:靜寧縣國庫集中支付中心、靜寧縣道路交通事故社會救助基金服務中心、靜寧縣基層醫療衛生機構財務核算中心、靜寧縣國有資產綜合事務中心和靜寧縣財政投資績效評價中心。

        三、部門收支總體情況

        按照預算管理有關規定,2022年部門收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況。

        (一)收入預算

        2022年預算收入1337.609萬元,包括:一般公共預算收入1337.609元,政府性基金預算收入0萬元,上年結轉收入0萬元,其他收入0萬元。

        (二)支出預算

        2022年支出預算1337.609萬元。包括:

        1.一般公共服務支出1074.809萬元。

        2.社會保險基金支出105.6萬元。

        3.衛生健康支出0萬元。

        4.住房保障支出157.2萬元。

        5.……

        四、一般公共預算情況

        2022年一般公共預算支出1337.609萬元,具體安排情況如下:

        (一)基本支出

        2022年基本支出1337.609萬元。

        (二)項目支出

        2022年一般公共預算撥款項目支出預算0萬元,與上年持平。

        1.保障運轉經費0個,主要是:辦刊經費、專項經費、文印費、消防經費、業務費。

        2.其他項目0個。

        五、部門一般性支出情況

        (一)因公出國(境)費用0萬元,與上年持平。

        (二)公務接待費0萬元,與上年持平。

        (三)公務用車購置及運行維護費0萬元(其中:公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費0萬元),與上年持平。

        (四)培訓費11.9萬元,與上年持平。

        (五)機關運行費40.069萬元,與上年持平。

        六、其他重要事項情況說明

        (一)政府性基金預算支出情況

        2022年預算,無政府性基金預算支出,相關表格為空表。

        (二)非稅收入情況

        2021年本部門沒有單位涉及非稅收入,2022年計劃征收0萬元。

        (三)政府采購情況

        2022年機關及所屬預算單位政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

        (四)國有資產占用情況

        上年末固定資產金額為403.15萬元。其中:辦公用房2242平方米,價值92.3萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。

        七、預算績效管理情況

        八、名詞解釋

        財政撥款收入,指財政當年撥付的資金。

        其他收入,指上述“財政撥款收入”以外的收入,主要是國有資產有償使用收入、存款利息收入等。

        上年結轉和結余,指以前年度預算已安排、需跨年度完成和因客觀條件變化未執行完畢,結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。既包括財政撥款結轉和結余,也包括其他收入結轉和結余。

        一般公共服務黨委辦公廳(室)及相關機構事務,指用于保障省委辦公廳機關正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

        行政運行,指用于保障省委辦公廳機關完成日常工作任務而發生的基本支出。

        事業運行,指用于保障省委辦公廳提供后勤服務的支出。

        其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出,指除上述項目之外的其他省委辦公廳(室)及相關機構事務支出。

        基本支出,指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

        項目支出,指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

        “三公”經費,指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

        機關運行經費,為保障省委辦公運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

        按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》,現將2022年部門預算公開如下:

        一、部門職責

        靜寧縣財政局是縣政府直屬的職能部門。主要職責是:貫徹執行國家財政政策,擬定全縣財政發展規劃,承擔全縣財政收支管理職責,負責政府非稅收支管理、國有資產管理、企業財務管理、全縣會計管理和政府債務管理,承辦縣委縣政府和市財政局交辦的其他事項。

        二、機構設置

        (一)內設及歸口管理機構

        財政局內設機構有辦公室、預算行財(稅政)股、國庫股(國庫集中支付中心)、經濟建設股、社會保障股、綜合會計股、國資金融股、農業農村股、監督績評股、鄉財政管理股10個職能股室。下設靜寧縣城關鎮財政所等24個鄉鎮財政所。財政系統核定編制總數152人,其中行政19人,參公編制11人,機關工勤3人,事業119人。現有在職人數127人,其中:行政人員22人,參公人員8人,事業人員97人,離退休人員15人。

        (二)參照公務員法管理的事業單位

        靜寧縣財政綜合服務中心是參照公務員法管理的事業單位。

        (三)其他事業單位

        靜寧縣財政局下屬5個非參照公務員管理的事業單位。包括:靜寧縣國庫集中支付中心、靜寧縣道路交通事故社會救助基金服務中心、靜寧縣基層醫療衛生機構財務核算中心、靜寧縣國有資產綜合事務中心和靜寧縣財政投資績效評價中心。

        三、部門收支總體情況

        按照預算管理有關規定,2022年部門收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況。

        (一)收入預算

        2022年預算收入1337.609萬元,包括:一般公共預算收入1337.609元,政府性基金預算收入0萬元,上年結轉收入0萬元,其他收入0萬元。

        (二)支出預算

        2022年支出預算1337.609萬元。包括:

        1.一般公共服務支出1074.809萬元。

        2.社會保險基金支出105.6萬元。

        3.衛生健康支出0萬元。

        4.住房保障支出157.2萬元。

        5.……

        四、一般公共預算情況

        2022年一般公共預算支出1337.609萬元,具體安排情況如下:

        (一)基本支出

        2022年基本支出1337.609萬元。

        (二)項目支出

        2022年一般公共預算撥款項目支出預算0萬元,與上年持平。

        1.保障運轉經費0個,主要是:辦刊經費、專項經費、文印費、消防經費、業務費。

        2.其他項目0個。

        五、部門一般性支出情況

        (一)因公出國(境)費用0萬元,與上年持平。

        (二)公務接待費0萬元,與上年持平。

        (三)公務用車購置及運行維護費0萬元(其中:公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費0萬元),與上年持平。

        (四)培訓費11.9萬元,與上年持平。

        (五)機關運行費40.069萬元,與上年持平。

        六、其他重要事項情況說明

        (一)政府性基金預算支出情況

        2022年預算,無政府性基金預算支出,相關表格為空表。

        (二)非稅收入情況

        2021年本部門沒有單位涉及非稅收入,2022年計劃征收0萬元。

        (三)政府采購情況

        2022年機關及所屬預算單位政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

        (四)國有資產占用情況

        上年末固定資產金額為403.15萬元。其中:辦公用房2242平方米,價值92.3萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。

        七、預算績效管理情況

        八、名詞解釋

        財政撥款收入,指財政當年撥付的資金。

        其他收入,指上述“財政撥款收入”以外的收入,主要是國有資產有償使用收入、存款利息收入等。

        上年結轉和結余,指以前年度預算已安排、需跨年度完成和因客觀條件變化未執行完畢,結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。既包括財政撥款結轉和結余,也包括其他收入結轉和結余。

        一般公共服務黨委辦公廳(室)及相關機構事務,指用于保障省委辦公廳機關正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

        行政運行,指用于保障省委辦公廳機關完成日常工作任務而發生的基本支出。

        事業運行,指用于保障省委辦公廳提供后勤服務的支出。

        其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出,指除上述項目之外的其他省委辦公廳(室)及相關機構事務支出。

        基本支出,指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

        項目支出,指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

        “三公”經費,指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

        機關運行經費,為保障省委辦公運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

        財政局 2022年部門預算公開表.xls

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