1. 靜寧縣公安局2022年預算決算

        索引號
        所屬主題
        預算決算
        發布機構
        靜寧縣公安局
        發布日期
        2022-05-20
        文號
        廢止日期


         

         

        2022年部門預算

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        靜寧縣公安局

        2022510

         

         

         

         

        靜寧縣公安局2022年部門預算公開說明

         

        按照《預算法》和《地方預決算公開操作規程》,現將2022年部門預算公開如下:

        一、部門職責

        主要職責是:

        (一)預防、制止和偵查違法犯罪活動;

        (二)打擊恐怖活動;

        (三)維護社會治安秩序,制止危害社會治安秩序的行為;

        (四)管理交通、消防、危險物品;管理戶口、居民身份證、國籍、入境事務和外國人在中國境內居留、旅行等有關事務;

        (五)承辦縣委、縣政府和上級業務主管部門交辦的其他事項。

        二、機構設置

        根據上述職責,縣公安局設四室(政工監督室、警務保障室、審計室、縣禁毒委辦公室)兩所(看守所、拘留所)一股(綜合審批股)十一大隊(警務督察大隊、法制大隊、國內安全保衛大隊、治安管理大隊、交警大隊、刑事偵查大隊、經濟偵查大隊、緝毒大隊、交巡警大隊、網絡安全大隊、森林警察大隊)。下設24個基層派出所,分別為:城關派出所、八里派出所、界石鋪派出所、威戎派出所、甘溝派出所、李店派出所、仁大派出所、雷大派出所、四河派出所、古城派出所、曹務派出所、細巷派出所、原安派出所、靈芝派出所、紅寺派出所、治平派出所、雙峴派出所、賈河派出所、深溝派出所、三合派出所、余灣派出所、新店派出所、司橋派出所、城川派出所。

        三、部門收支總體情況

        按照預算管理有關規定,2022年部門收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況。

        (一)收入預算

        2022年預算收入5375.63萬元,其中:當年財政撥款收入5375.63萬元,比2021年預算增加867.93萬元,增長19.25%,增長的主要原因是:落實機關事業單位職工工資、調整與工資掛鉤的公用經費標準,輔警工資列入預算。當年的財政撥款包括:一般公共預算收入5375.63萬元,政府性基金預算收入0萬元。

        (二)支出預算

        2022年支出預算5375.63萬元,其中:當年財政撥款預算5375.63萬元,比2021年預算增加867.93萬元,增長19.25%,增長的主要原因是:落實機關事業單位職工工資、調整與工資掛鉤的公用經費標準,輔警工資列入預算。包括:

        1.一般公共服務支出4737.72萬元。

        2.社會保障和就業支出294.81萬元。

        3.衛生健康支出49.14萬元。

        4.住房保障支出293.96萬元。

        四、一般公共預算情況

        2022年一般公共預算支出5375.63萬元,具體安排情況如下:

        (一)基本支出

        2022年基本支出4995.63萬元,比2021年預算增加867.93萬元,增加21.02%。增加的主要原因是:落實機關事業單位職工工資、調整與工資掛鉤的公用經費標準,輔警工資列入預算

        (二)項目支出

        2022年一般公共預算撥款項目支出預算380萬元,2021持平,主要為“雪亮工程”運行維護費

        五、部門“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

        (一)因公出國(境)費用0萬元。

        (二)公務接待費0萬元。

        (三)公務用車購置及運行維護費60萬元(其中:公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費60萬元),2021年預算持平

        (四)培訓費25萬元,比2021年預算增加5萬元,增加25%,增加的主要原因是:2022年警銜晉升培訓人次較往年增加較多

        (五)會議費0.5萬元,比2021持平

        (六)機關運行費110萬元,2021年持平

        六、其他重要事項情況說明

        (一)政府性基金預算支出情況

        2022年預算,無政府性基金預算支出,相關表格為空表。

        (二)非稅收入情況

        2021年本部門非稅收入計劃征繳2200萬元。

        (三)政府采購情況

        2022年機關及所屬預算單位政府采購預算總額97.50萬元,其中:政府采購貨物預算97.50萬元。

        (四)國有資產占用情況

        上年末固定資產金額為7428.12萬元。其中:辦公用房24918.42平方米,價值3934.96萬元。部門及所屬預算單位共有公務用車31輛,價值290.78萬元。2022年擬采購固定資產約97.50萬元。

        七、預算績效管理情況

        (一)部門績效評價進展情況

        2022年預算中實行績效目標管理的項目1個,主要是“雪亮工程”運行維護項目 ,涉及財政安排一般公共預算財政撥款380萬元。其中:組織自評項目1個,涉及380萬元,占部門預算安排總額的100%。本部門在預算執行中對各項目績效目標運行情況定期進行跟蹤管理和監督檢查,掌握績效目標進展、資金支出進度、項目實施情況等,及時對預算資金的產出和結果進行績效自評,重點評價產出和結果的經濟性、效率性、效益性及績效目標的實現程度等,并將其中的重點監控項目績效目標運行情況及時報送財政部門。

        八、名詞解釋

        財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

        經濟分類:按支出的經濟性質和具體用途所作的一種分類。

        一般公共服務支出:指用于保障單位正常運轉、履行職能所發生的支出。

        社會保障和就業支出:指用于社會保障和就業方面的支出。

        醫療衛生與計劃生育支出:指用于醫療衛生與計劃生育方面的支出。

        節能環保支出:指用于節能環保方面的支出。

        住房保障支出:按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

        轉移性支出:反映政府的轉移性支出。

        工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

        商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映)。

        對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

        基本支出:反映單位為保障機構正常運轉和完成日常工作任務發生的支出,包括人員支出和公用支出。

        項目支出:反映單位為完成特定的工作任務,在基本支出之外發生的支出。

        獎金:反映機關工作人員年終一次性獎金。

        績效工資:反映事業單位工作人員的績效工資。

        維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(不含車船等交通工具)修理和維護費用,網絡信息系統運行與維護費用,以及按規定提取的修購基金。

        會議費:反映單位在會議期間按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等支出。

        培訓費:反映因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。

        因公出國(境)費:反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

        公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        公務用車:指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執勤執法用車。

        公務用車購置費:反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。

        公務用車運行維護費:反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

        其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。

        機關運行經費:為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

         

         


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